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甘肃民乐工业园区管理委员会办公室2024年部门预算公开情况说明

发布机构:民乐县园区办 2024-03-20 15:19:53


目录

第一部分部门(单位)基本概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门(单位)预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门(单位)整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024部门预算公开如下:

一、部门职责

民乐工业园区管理委员会是中共民乐县委、民乐县人民政府的派出机构,行政性质,实行合署办公、一套机构,为正处级。主要职责是:

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规,拟订工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划,经县委、县政府批准后组织实施;

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划,经县委、县政府批准后组织实施;

3.根据国家及省市县对园区相关政策,在工业园区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权;

4.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作;

5.负责园区国有资产的监督管理;

6.负责工业园区内统计、财政、科技、环保、安监等工作;

7.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作;

8.生态宜居搬迁居民管理的职责;

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设6个局室,分别是:办公室(纪检监察室)、规划建设局、应急管理和生态环境局(应急管理和生态环境综合行政执法队)、经济发展局和招商服务局(生态环境局)、社会事务局、财政金融局(民乐县国家农村产业融合发展示范园管理办公室)。

(二)直属事业单位

化工园区管理办公室、社区服务中心、企业服务中心。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

2024年收入预算1287.19万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加590.79万元,增长84.83%,增长的主要原因是工资福利支出预算和商品服务支出预算增加。包括:一般公共预算收入1287.19万元。

(二)支出预算

2024年支出预算1287.19万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1287.19万元,比2023年预算增加590.79 万元,增长84.83%,增长的主要原因是工资福利支出预算和商品服务支出预算增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出1287.19万元;

2.教育支出0万元;

3.科学技术支出0万元;

4.文化旅游体育与传媒支出0万元;

5.社会保障和就业支出0万元;

6.卫生健康支出0万元;

7.节能环保支出0万元;

8.资源勘探工业信息等支出0万元;

9.住房保障支出0万元;

10.粮油物资储备支出0万元;

11.其他支出0万元;

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1287.19万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出1287.19万元,比2023年预算增加590.79万元,增长84.83%,增长的主要原因是工资福利支出预算和商品服务支出预算增加

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费5万元,与2023年保持一致。

5.会议费5万元,与2023年保持一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费385.07万元,比2023年预算增加122.57万元,增长46.7%,增长的主要原因是商品服务支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额180万元,其中:政府采购服务预算180万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为102.30万元。2024年拟采购固定资产约17.99万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

(三)重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

(四)部门管理转移支付情况

2024年未安排部门管理转移预算支付,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。一是高度重视,明确职责。我单位及时召开2023年度预算绩效管理工作会议,由分管财务领导主持,各局室、中心、社区负责人,重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性,明确各项目绩效管理工作的责任局室,确保绩效管理工作有序、有效开展。二是全面实施,有序开展。单位内设机构及下属事业单位全部纳入绩效评价,预算总金额1000万元,实际执行数996万元,根据整体支出的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定评价指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:部门管理24分、履职效果45分、能力建设15分、服务对象满意度指标6分。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。

(二)2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元2024年本部门及下属9个单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.2024年部门(单位)预算公开表

          2.2024年部门(单位)整体绩效目标表


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