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民乐县融媒体中心2022年部门预算公开说明

发布机构:民乐县融媒体中心 2021-12-16 09:55:00

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况

(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

民乐县融媒体中心贯彻落实党中央和省市县委关于提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力和建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、省、市、县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。关注民生民情,加强舆论监督。

(三)严格执行广播电视行业法规,做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作,负责广播电视重要技术设备监管,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出。

(四)承担广播电视采编、制作、播控、发射等各机房及中央广播电视数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作;承担新媒体、广播电视等全媒体项目的建设任务。

(五)负责自办电视节目(民乐新闻综合)、自办广播频率(民乐县广播电视台广播节目)的采编、制作、编排、审核及安全播出工作。

(六)依法报批本级新闻网站、APP、微信公众号的建立和撤销;负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作,承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送;承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目和纸媒作品的创新创优工作。

(七)协助配合上级媒体和新闻单位到民乐采访,加大对外宣传力度,不断提升民乐的影响力和美誉度。

(八)配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作,坚持第一时间正面发声,维护全县新闻舆论安全。

(九)对单位人、财、物实行统一管理,做好县融媒体中心专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(十)承担全县新闻宣传业务通联工作,指导协调县直单位、各镇、社区和园区的新闻宣传业务工作。

(十一)协助做好在影剧院举行的全县性会议和活动的相关服务工作。

(十二)完成县委、县政府、县委宣传部、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

1、总编室。负责按照县委、县政府要求,制定、落实中心宣传工作计划、阶段性工作报道计划,统计和分析宣传成果,充分发挥舆论引导和监督作用;统筹调度新闻采访、编辑制作、播出发布工作;负责把好全媒体节目政治关、质量关,严格落实新闻信息、专题、文艺、广告等播出刊发“三审”制;负责中心业务培训、记者证、播音员证等证件年审工作

2、新闻采访部。承担全媒体新闻采访任务;执行总编室制定的新闻宣传报道计划;负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施;负责图文及视频初审提交、新闻稿件创优和通讯员通联工作;负责对外宣传工作,积极向上级主流媒体投稿,承担对外宣传发稿任务。

3、编辑制作部。负责编辑、制作、审核、编排全媒体节目;负责引进节目的审查编排工作;负责全媒体节目素材的整理储存,播出统计;负责全县各类活动的主持工作;负责公益广告、公益视频的编辑制作播出安排和创优工作。

4、技术播出部。负责新媒体、新闻网站、广播电视播控、发射、传输等设施设备的技术维护、保障工作;负责广播、电视、网络直播的技术保障;负责中心机房、发射台(站)、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输;负责各机房节目播出的值班值守;负责内部网络系统的建设、维护和管理;负责技术类固定资产管理;负责机房日志、技术资料的填写、收集、存档;负责全媒体技术项目设备招标、建设工作。

5、新媒体部负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP的建设、运营更新与维护;负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作,承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送;承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站节目和纸媒作品的创新创优工作。承担制作中心安排的新媒体宣传视频,负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套;积极开展活动,扩大新媒体平台的影响力和用户群;负责网络外宣稿件的传送、统计。

6、综合服务部。负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作;负责处理中心日常事务和综合协调工作;负责文件的收发、归档,起草印发中心各项规章制度、材料、文件;负责各项会议的记录,及时完成各类材料、信息的上报工作;负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作;负责中心车辆调度、维护管理;完成中心安排的其他工作。负责编制年度财务预算和财务决算,做好固定资产管理等各项财务工作;做好物品采购、对外接待等后勤保障工作;负责广电大厦水电暖综合协调工作,负责中心安排的其他后勤工作。

)直属事业单位

公益一类1个。

三、部门预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况

2022年度预算收入总计481.86万元,支出总计481.86万元。与上年预算数相比,收入减少172.52万元,减少26.36%,主要原因其一是2021年预算收入中有融媒体中心建设项目款收入,而2022年没有项目收入;其二是由于工作关系,本单位1名职工调离,从而使本年我单位的人员经费收入减少。支出减少172.52万元,减少26.36%。主要原因是单位融媒体中心建设项目基本竣工 ,单位项目支出减少。

2022年度预算收入合计481.86万元,其中:财政拨款收入481.86万元,占100%;

2022年度预算支出合计481.86万元,其中:基本支出481.86万元,占100%;

(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入481.86万元,较上年预算数减少172.52万元,减少26.36%。主要原因其一是2021年预算收入中有融媒体中心建设项目款收入;其二是由于工作关系,本单位1名职工调离,从而使本年我单位的人员经费收入减少。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出481.86万元,较上预算数减少172.52万元,减少26.36%。主要原因其一是2021年预算收入中有融媒体中心建设项目款收入;其二是由于工作关系,本单位1名职工调离,从而使本年我单位的人员经费收入减少。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出481.86万元,占100%,预算数减少172.52万元,减少26.36%。主要原因其一是2021年预算收入中有融媒体中心建设项目款收入;其二是由于工作关系,其二是由于工作关系,本单位1名职工调离,从而使本年我单位的人员经费收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出481.86万元。其中:人员经费427.51万元, 较上年预算增加32.82万元,主要原因是根据中央新媒体融合发展的要求,原电视台专业技术工作人员(记者、编辑、技术人员)人数不能满足现工作的需要,2021年通过考试录用的专业技术人员增加,导致单位人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.公务接待费3.25万元,预计接待 16批次208人次,比2021年预算增加0.5万元,增长50%,主要原因是县上大型活动增加,邀请省市媒体记者采访的次数增加。

2.培训费1.2万元,预计培训8批次,15人次,比2021年预算减少1.2万元,减少50%,主要原因是县级融媒体建设完成,单位专业技术人员已经掌握基本的新闻采编播知识,省市对县级融媒体工作人员的专业知识培训次数减少。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年机关运行费54.35万元,其中:办公费10万元,印刷费2.9万元、邮电费0.3万元、差旅费2.1万元、手续费0.07万元、水电费4.85万元,取暖费12.5万元、劳务费1.5万元、差旅费2.1万元、维修(护)费1.9万元、委托业务费1.7万元、工会经费2.67万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出1.5万元。

(二)政府采购安排情况

2022年本部门(单位)政府采购预算总额4.85万元,其中:政府采购货物预算4.24万元,政府采购服务预算0.61万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为908.19万元,其中:办公用房787.88平方米;

2022年拟采购固定资产约72万元,主要包括:(高清编辑机53万元,台式电脑5.6万元,复印机2.8万元, 其他办公设备10.6万元。

(四)预算绩效情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及县级财政拨款0万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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