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2024年度民乐县人民法院部门决算

索引号 620722019/2025-00014 发文字号
关键词 发布机构 民乐县法院
公开形式 主动公开 责任部门 民乐县法院
生成日期 2025-08-29 09:49:03 是否有效

目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

    一、部门职责

民乐县人民法院的职能主要包括以下内容:

1、根据审判工作方针,结合辖区实际,确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉,接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作,指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验,解答有关法律政策方面的问题,积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设,协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作,指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况,进行法制宣传和廉正教育。

13、提请人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14、负责和管理其他司法行政工作。

    二、机构设置

    民乐县人民法院机构设置:分为内设机构和下设的基层人民法庭。其中:内设机构8个:综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室(研究室)、执行庭(局)、刑事审判庭、行政(综合)审判庭、民事审判庭;另下设六坝人民法庭和新天人民法庭。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

公开01表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,587.69

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

2,675.46

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

182.51

八、社会保障和就业支出

38

168.97


9


九、卫生健康支出

39

62.84


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

122.49


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,770.19

本年支出合计

57

3,029.76

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

400.17

年末结转和结余

59

140.60

总计

30

3,170.36

总计

60

3,170.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    二、收入决算表

公开02表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,770.19

2,587.69

0.00

0.00

0.00

0.00

182.51

204

公共安全支出

2,415.89

2,278.47

0.00

0.00

0.00

0.00

137.42

20405

法院

2,415.89

2,278.47

0.00

0.00

0.00

0.00

137.42

2040501

行政运行

1,352.89

1,215.47

0.00

0.00

0.00

0.00

137.42

2040504

案件审判

562.00

562.00






2040506

“两庭”建设

235.00

235.00






2040599

其他法院支出

266.00

266.00






208

社会保障和就业支出

168.97

123.89

0.00

0.00

0.00

0.00

45.09

20805

行政事业单位养老支出

99.23

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

3.82

2080501

行政单位离退休

1.40

1.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.01

94.01






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.82


0.00

0.00

0.00

0.00

3.82

20808

抚恤

68.57

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

41.27

2080801

死亡抚恤

68.57

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

41.27

20899

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18






2089999

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18






210

卫生健康支出

62.84

62.84






21011

行政事业单位医疗

62.84

62.84






2101101

行政单位医疗

37.25

37.25






2101103

公务员医疗补助

25.59

25.59






221

住房保障支出

122.49

122.49






22102

住房改革支出

122.49

122.49






2210201

住房公积金

122.49

122.49






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    三、支出决算表

公开03表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,029.76

1,707.19

1,322.57




204

公共安全支出

2,675.46

1,352.89

1,322.57




20405

法院

2,675.46

1,352.89

1,322.57




2040501

行政运行

1,352.89

1,352.89





2040504

案件审判

562.00


562.00




2040506

“两庭”建设

494.40


494.40




2040599

其他法院支出

266.17


266.17




208

社会保障和就业支出

168.97

168.97





20805

行政事业单位养老支出

99.23

99.23





2080501

行政单位离退休

1.40

1.40





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.01

94.01





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.82

3.82





20808

抚恤

68.57

68.57





2080801

死亡抚恤

68.57

68.57





20899

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18





2089999

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18





210

卫生健康支出

62.84

62.84





21011

行政事业单位医疗

62.84

62.84





2101101

行政单位医疗

37.25

37.25





2101103

公务员医疗补助

25.59

25.59





221

住房保障支出

122.49

122.49





22102

住房改革支出

122.49

122.49





2210201

住房公积金

122.49

122.49





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,587.69

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

2,538.04

2,538.04




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

123.89

123.89




9


九、卫生健康支出

41

62.84

62.84




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

122.49

122.49




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,587.69

本年支出合计

59

2,847.26

2,847.26



年初财政拨款结转和结余

28

400.17

年末财政拨款结转和结余

60

140.60

140.60



  一般公共预算财政拨款

29

400.17


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,987.86

总计

64

2,987.86

2,987.86



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,847.26

1,524.69

1,322.57

204

公共安全支出

2,538.04

1,215.47

1,322.57

20405

法院

2,538.04

1,215.47

1,322.57

2040501

行政运行

1,215.47

1,215.47


2040504

案件审判

562.00


562.00

2040506

“两庭”建设

494.40


494.40

2040599

其他法院支出

266.17


266.17

208

社会保障和就业支出

123.89

123.89


20805

行政事业单位养老支出

95.41

95.41


2080501

行政单位离退休

1.40

1.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.01

94.01


20808

抚恤

27.30

27.30


2080801

死亡抚恤

27.30

27.30


20899

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18


2089999

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18


210

卫生健康支出

62.84

62.84


21011

行政事业单位医疗

62.84

62.84


2101101

行政单位医疗

37.25

37.25


2101103

公务员医疗补助

25.59

25.59


221

住房保障支出

122.49

122.49


22102

住房改革支出

122.49

122.49


2210201

住房公积金

122.49

122.49


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,326.47

302

商品和服务支出

165.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

369.50

30201

  办公费

20.93

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

434.40

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

53.89

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.85

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

94.01

30206

  电费

13.23

31003

  专用设备购置

2.85

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

8.93

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

35.25

30208

  取暖费

17.15

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

25.59

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.18

30211

  差旅费

20.15

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

122.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

10.13

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

188.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

30.09

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.20

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.40

30217

  公务接待费

0.22

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

27.30

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.39

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.08

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.26

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.25

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13.58

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

46.83

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.35




人员经费合计

1,356.56

公用经费合计

168.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:民乐县人民法院

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46.80

0.00

46.58

25.00

21.58

0.22

46.80


46.58

25.00

21.58

0.22

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3170.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.76万元,下降0.81%,主要原因是2024年度项目经费减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2770.19万元,其中:财政拨款收入2587.69万元,占93.41%;其他收入182.51万元,占6.59%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3029.76万元,其中:基本支出1707.19万元,占56.35%;项目支出1322.57万元,占43.65%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2987.86万元。与上年相比,各减少130.02万元,下降4.17%。主要原因是2024年度项目经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2847.26万元,较上年决算数增加443.06万元,增长18.43%。主要原因是2024年度经费中含有2023年度结转资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2847.26万元,主要用于以下方面:公共安全支出2538.04万元,占89.14%;社会保障和就业支出123.89万元,占4.35%;卫生健康支出62.84万元,占2.21%;住房保障支出122.49万元,占4.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2029.94万元,支出决算为2847.26万元,完成年初预算的140.26%。其中:

1.公共安全支出年初预算数为1748.02万元,支出决算为2538.04万元,完成年初预算的145.20%,决算数大于预算数的主要原因是2024年支出中含有2023年结转资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为96.59万元,支出决算为123.89万元,完成年初预算的128.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费中在编人员的社保基数增长。

3.卫生健康支出年初预算数为62.84万元,支出决算为62.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为122.49万元,支出决算为122.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.69万元。其中:

人员经费1356.56万元,较上年决算数增加39.68万元,增长3.01%,主要原因是2024年度在编人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费168.13万元,较上年决算数减少9.87万元,下降5.54%,主要原因是根据“过紧日子”要求缩减项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮寄费、培训费、工会经费、福利费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为46.80万元,支出决算为46.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加8.24万元,增长21.36%,主要原因是燃油费上涨、2023年度公务接待费基数较低、2024年度结转2023年车辆购置费剩余200元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.58万元,支出决算为46.58万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加8.02万元,增长20.80%,主要原因是燃油费上涨。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.02万元,增长0.08%,主要原因是2024年度结转2023年车辆购置剩余200元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为21.58万元,支出决算为21.58万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加8.00万元,增长58.91%,主要原因是燃油费上涨。

3.公务接待费年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.22万元,增长100%,主要原因是2023年未进行公务接待,基数较低。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为7辆;国内公务接待2批次15人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出168.13万元,机关运行经费开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少9.87万元,下降5.54%,主要原因是落实过紧日子要求压减差旅费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.20万元,较上年决算数减少0.90万元,下降17.65%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计464.69万元,其中:政府采购货物支出349.14万元、政府采购工程支出4.89万元、政府采购服务支出110.66万元。授予中小企业合同金额377.94万元,占政府采购支出总额的81.33%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金2587.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”、“业务费”“法庭运维费”、“第一批‘全省法院维修改造’项目”、“全省‘智慧法院’信息化项目”、“全省法院‘两庭建设’资金项目”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2587.69万元。从评价情况来看,民乐县人民法院2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.89分,评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、业务费、法庭运维费、第一批“全省法院维修改造”项目、全省“智慧法院”信息化项目、“全省法院“两庭建设”资金项目6个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.63分。项目全年预算数为495万元,全年执行数495万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:一成本指标包括经济成本指标一个二级指标,总分值20分,得分20分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标,总分值40分,得分38.63分;三是效益指标包括社会效益和经济效益指标2个二级指标,总分值20分,得分20分;三是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为工作人员满意度、人民群众满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标存在扣分项。下一步改进措施:对产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标相应的目标进行重点关注。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况:我院中央政法转移支付资金基本没有偏离绩效目标。

2.“业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为310.17万元,执行数为310.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标包括经济成本指标一个二级指标。总分值20分,得分19分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。总分值40分,得分38.34分;三是效益指标包括经济效益指标、社会效益和生态效益指标三个二级指标。总分值20分,得分18分;四是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为工作人员满意度、人民群众满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于成本指标包括经济成本指标一个二级指标及产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标存在扣分项。下一步改进措施:对成本指标包括经济成本指标一个二级指标及产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标相应的目标进行重点关注,保证支付执行率。业务费项目绩效自评情况:我院业务费基本没有偏离绩效目标。

3.“法庭运维费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标包括经济成本指标。总分20分,得分20分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。总分值40分,得分38.29分;三是效益指标包括社会效益指标。总分值20分,得分18分;四是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为服务群众对审批工作满意度、派出法庭工作人员满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标及效益指标包括社会效益指标一个二级指标存在扣分点。下一步改进措施:对产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标相应的目标及效益指标包括社会效益指标一个二级指标存在扣分点进行重点关注,保证支付执行率。法庭运维费项目绩效自评情况:我院法庭运维费基本没有偏离绩效目标。

4.“第一批‘全省法院维修改造’项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.51分。项目全年预算数为235万元,执行数为94.4万元,完成预算的40.17%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标,包括经济成本指标。总分20分,得分11.49分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。总分值40分,得分40分;三是效益指标包括经济效益和社会效益指标。总分值20分,得分19分;四是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为服务群众对人民群众满意度和工作人员满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于成本指标包括经济成本指标、生态成本指标二个二级及效益指标包括经济效益指标、社会效益二个二级指标存在扣分点。下一步改进措施:对成本指标包括经济成本指标、生态成本指标二个二级及效益指标包括经济效益指标、社会效益二个二级指标相应的目标进行重点关注,保证支付执行率。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况:项目资金数实际完成率不高主要原因是该项目刚完成招投标工作,剩余资金要等待项目结算后支付。我院明年将按照实际施工情况合理安排支付时间。

5.全省“智慧法院”信息化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.17万元,执行数为0.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标包括经济成本指标。总分20分,得分20分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。总分值40分,得分38分;三是效益指标包括经济效益。总分值20分,得分20分;四是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为服务群众对人民群众满意度和工作人员满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标存在扣分点。下一步改进措施:对产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标相应的目标进行重点关注,保证支付执行率。全省“智慧法院”信息化项目绩效自评情况:我院全省“智慧法院”信息化项目没有偏离绩效目标。

6.全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标包括经济成本指标。总分20分,得分20分;二是产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。总分值40分,得分39分;三是效益指标包括经济效益、社会效益指标、生态效益指标三个二级指标。总分值20分,得分18分;四是满意度指标指相关受益群体的满意度,本次自评满意度指标设置为服务群众对人民群众满意度和工作人员满意度。该指标分值10分,根据评分标准自评得分10分。发现的主要问题及原因:在于产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标及社会效益指标、生态效益指标三个二级指标存在扣分点。下一步改进措施:对产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标及社会效益指标、生态效益指标三个二级指标相应的目标进行重点关注,保证支付执行率。全省法院“两庭建设”资金项目绩效自评情况:我院全省法院“两庭建设”资金项目没有偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年民乐县人民法院绩效自评报告见附件3

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1:2024年民乐县人民法院部门决算表

附件2:2024年民乐县人民法院预算项目支出绩效自评表;

附件3:2024年民乐县人民法院绩效自评报告。