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民乐县审计局:多点发力强内审 精准赋能促规范

来源: 民乐县审计局 作者: 张扬 日期: 2026-04-21 11:34

为进一步规范内部管理、防范化解各类风险、提升发展效益,充分发挥内部审计“抓管理、促规范、出效益”的监督保障与服务支撑作用,民乐县审计局紧紧围绕全县经济工作中心,统筹谋划、精准施策、靶向发力,全面推进水务、民政、农业农村等重点行业及其下属单位内部审计工作走深走实、提质增效,以高质量内部审计服务全县经济社会高质量发展。

突出监督重点,筑牢风险防控坚固防线。坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一,科学制定内部审计项目实施方案,明确审计目标、对象、内容及重点方向,聚焦国家重大政策落实、财政财务收支、政府投资项目、经济责任履行等关键领域和薄弱环节,重点核查政策执行质效、资金使用合规性、国有资产管理规范性、领导干部履职尽责情况及中央八项规定及其实施细则精神落实等重点内容,全面排查梳理各类风险隐患,精准研判风险点,切实提升审计监督的精准度和有效性,筑牢经济社会发展风险防线。

务实业务指导,推动内审工作履职到位。结合各行业、各单位工作实际和业务特点,精准提出审计任务建议和工作计划指导,引导各单位内部审计机构制定科学合理、贴合实际的内部审计工作计划,确保审计靶向精准、覆盖全面,推动内部审计工作有序开展、重点突出。强化分工协作机制,明确各股室对口指导监督相关行业内部审计工作的职责,在审计文书格式、审计工作程序、取证规范、资料归档管理等各个环节开展全程精准指导,层层压实业务指导责任,着力提升内部审计人员专业能力,保障审计工作高效有序推进、审计成果质量过硬。

聚焦常态长效,夯实内部审计工作基础。强化内部审计结果运用,健全完善审计整改长效机制,督促被审计单位全面、及时报送内部审计工作相关情况,压实整改主体责任,认真抓好审计发现问题的整改落实,推动内部审计机构依法依规履行职责、发挥作用。不定期召开内部审计工作会议,集中通报各单位内部审计工作开展情况及审计结果,深入分析研判当前内审工作存在的问题短板,研究提出切实可行的整改措施和工作建议,统筹安排部署下一阶段重点工作,同时对优秀内审项目、先进个人予以表彰激励,充分发挥示范引领作用,持续推动内部审计工作常态化、制度化、规范化建设。

民乐县审计局会将持续发挥审计“治已病、防未病”的职能作用和常态化“经济体检”功能,不断优化审计方式方法,强化审计成果转化,以更严标准、更实举措推进内部审计工作提质增效,为推动全县经济社会高质量发展保驾护航。